¿Cómo dar entrada de materiales dañados por defecto de fábrica o manipulación?

Proceso para dar entrada a materiales dañados por defecto de fábrica o manipulación.

1. Almacén revisa el material contra factura y si detectan material con defectos, documenta el defecto con fotografías y envía la información a marlen.epifanio@buzlsafetymex.com

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2. Si el material se puede retrabajar (limpiar o acomodar empaque):

a. Notificar al proveedor por medio de correo electrónico y aclarar que en futuros casos las horas dedicadas al retrabajo se le cobrarán.

b. Notificar al equipo de almacén que el material se debe mover al almacén 07 o 08 hasta que quede apto para venta y no se tome el material disponible.

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3. Si el material no se puede retrabajar internamente:

a. Notificar al proveedor por correo electrónico solicitando:

  • Total de piezas.
  • Nota de crédito para tenerlo como saldo a favor.
  • Formato de devolución completo.

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    b. Solicitar en almacén las dimensiones del paquete para descargar la guía para devolución de los materiales.

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    c. Solicitar al jefe de almacén mover material dañando al almacén de importación 07 o 08 según corresponda (virtualmente) hasta que quede apto para venta y no se tome el material disponible.

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    d. Solicitar al equipo de almacén preparar el material dañado para devolución al proveedor y compartir guía para su embarque. 

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    e. Una vez se recibe la nota de crédito se aplica en SAP vinculada a la factura.

    Nota de crédito:

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    Vinculación a SAP:

    a. Colocar el número de proveedor sobre la nota de crédito.

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    b. Poner como referencia el número de la nota de crédito del documento que mandó el proveedor.

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    c. Escribir cada SKU de los productos que se devolvieron.

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    d. Colocar el almacén donde se movió el material (donde sistemas los devuelve cuando mandamos correo que vamos a hacer una devolución)
    IMPORTACIÓN MONTERREY 07 o IMPORTACIÓN MEXICO: 08

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    e. Anexar documentos XML y PDF en apartado Anexos.

    f. Para adjuntar los archivos, da clic en el botón Explorar.

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    g. Debe coincidir el total de costo de la nota de crédito proveedor contra nota de crédito en SAP.

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